收  支  預  算  總  表
德陽日報社  
收                             入 支                 出
項                    目 2016年預算 項             目 2016年預算
一、當年財政撥款收入 102.93 一、工資及福利支出 977.09
二、教育收費收入 0 二、商品和服務支出 34.42
三、事業收入
0 三、對個人和家庭的補助支出 139.82
四、事業單位經營收入 1400 四、項目支出 815
五、轉移性收入 0.00 五、轉移性支出 0
       上級補助收入 0        上繳上級支出 0
       附屬單位上繳收入 0        對附屬單位補助支出 0
       從其他部門取得的收入 0    
       從不同級政府取得的收入 0    
六、其他收入 0    
       
本  年  收  入  合  計 1502.93 本  年  支  出  合  計 1966.33
七、用事業基金彌補收支差額 393.4 六、事業單位結余分配 0
八、上年結轉 70     其中:轉入事業基金 0
    其中:事業單位經營虧損 0.00 七、結轉下年 0
        其中:事業單位經營虧損 0
       
收      入      總      計 1966.33 支   出   總   計 1966.33
財政撥款支出預算表
單位:萬元
項    目 總計 市級當年財政撥款安排 上級提前通知專項轉移支付 上年結轉安排
科目編碼 科目名稱 合計 一般公共預算撥款 政府性基金安排 國有資本經營預算安排 合計 一般公共預算撥款 政府性基金安排 合計 一般公共預算撥款 政府性基金安排 國有資本經營預算安排 上年應返還額度結轉 上年財政撥款資金結轉
小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出
      總計: 1966.33 102.93 102.93 74.93 28.00                           70                   70   70      
207     文化體育與傳媒支出 1702.74 102.10 102.10 74.10 28.00                           70                   70   70      
  04     新聞出版廣播影視 1632.74 102.10 102.10 74.10 28.00                                                          
  207     04 08     出版發行 1632.74 102.10 102.10 74.10 28.00                                                          
  99     其他文化體育與傳媒支出 70.00                                   70                   70   70      
  207     99 03     文化產業發展專項支出 50.00                                   50                   50   50      
  207     99 99     其他文化體育與傳媒支出 20.00                                   20                   20   20      
208     社會保障和就業支出 184.72 0.83 0.83 0.83                                                            
  05     行政事業單位離退休 184.72 0.83 0.83 0.83                                                            
  208     05 02     事業單位離退休 88.36 0.83 0.83 0.83                                                            
  208     05 99     其他行政事業單位離退休支出 96.36                                                                  
210     醫療衛生與計劃生育支出 25.81                                                                  
  05     醫療保障 25.81                                                                  
  210     05 02     事業單位醫療 24.09                                                                  
  210     05 99     其他醫療保障支出 1.72                                                                  
221     住房保障支出 53.06                                                                  
  02     住房改革支出 53.06                                                                  
  221     02 01     住房公積金 53.06                                                                  
人員支出財政撥款預算表
單位:萬元
項    目 合計 基本工資 津貼補貼 獎金 社會保障繳費 伙食費 伙食補助費 績效工資 其他工資福利支出
科目編碼 科目名稱
      總計: 982.09 166.81 6.54            
207     文化體育與傳媒支出 859.92 166.81 6.54            
  04     新聞出版廣播影視 859.92 166.81 6.54            
  207     04 08     出版發行 859.92 166.81 6.54            
208     社會保障和就業支出 96.36                
  05     行政事業單位離退休 96.36                
  208     05 99     其他行政事業單位離退休支出 96.36                
210     醫療衛生與計劃生育支出 25.81                
  05     醫療保障 25.81                
  210     05 02     事業單位醫療 24.09                
  210     05 99     其他醫療保障支出 1.72                
日常公用支出財政撥款預算表
單位:萬元
項    目 合計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續費 水費 電費 郵電費 取暖費 差旅費 維修(護)費用 租賃費 會議費 培訓費 勞務費 委托業務費 工會經費 福利費 稅金及附加費用 其他商品和服務支出
科目編碼 科目名稱
      總計: 787.92 2.50 350.00   0.20 4.00 10.00 1.00     5.00   6.00 5.00 27.00   8.00     369.22
207     文化體育與傳媒支出 786.20 2.50 350.00   0.20 4.00 10.00 1.00     5.00   6.00 5.00 27.00   8.00     367.50
  04     新聞出版廣播影視 716.20 2.50 350.00   0.20 4.00 10.00 1.00     5.00   6.00 5.00 27.00   8.00     297.50
  207     04 08     出版發行 716.20 2.50 350.00   0.20 4.00 10.00 1.00     5.00   6.00 5.00 27.00   8.00     297.50
  99     其他文化體育與傳媒支出 70.00                                     70.00
  207     99 03     文化產業發展專項支出 50.00                                     50.00
  207     99 99     其他文化體育與傳媒支出 20.00                                     20.00
208     社會保障和就業支出 1.72                                     1.72
  05     行政事業單位離退休 1.72                                     1.72
  208     05 02     事業單位離退休 1.72                                     1.72
對個人和家庭的補助支出財政撥款預算表
單位:萬元
項    目 合計 離休費 退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫療費 助學金 獎勵金 生產補貼 住房公積金 提租補貼 購房補貼 其他對個人和家庭的補助
科目編碼 科目名稱
      總計: 139.82 8.91 77.73             0.12   53.06      
207     文化體育與傳媒支出 0.12                 0.12          
  04     新聞出版廣播影視 0.12                 0.12          
  207     04 08     出版發行 0.12                 0.12          
208     社會保障和就業支出 86.64 8.91 77.73                        
  05     行政事業單位離退休 86.64 8.91 77.73                        
  208     05 02     事業單位離退休 86.64 8.91 77.73                        
221     住房保障支出 53.06                     53.06      
  02     住房改革支出 53.06                     53.06      
  221     02 01     住房公積金 53.06                     53.06      
專項支出財政撥款預算表
單位:萬元
項    目 金額
科目編碼 單位代碼 單位名稱  (科目、項目)
        總計: 815.00
      214501 德陽日報社機關 815.00
            出版發行 745.00
207 04 08   214501       采訪工作經費 10.50
207 04 08   214501       殘保金繳費 5.00
207 04 08   214501       車輛運行維護費 40.00
207 04 08   214501       工會活動經費 8.00
207 04 08   214501       會議費 6.00
207 04 08   214501       接待費 2.00
207 04 08   214501       培訓費 5.00
207 04 08   214501       日報晚報教育周刊發行費 50.00
207 04 08   214501       日報晚報教育周刊稿費 73.00
207 04 08   214501       日報晚報教育周刊印刷費 322.00
207 04 08   214501       日報晚報專項經費 28.00
207 04 08   214501       設備購置經費 4.50
207 04 08   214501       稅費 100.00
207 04 08   214501       晚報投遞人員勞務費 27.00
207 04 08   214501       主題及專題業務費 64.00
            文化產業發展專項支出 50.00
207 99 03   214501       根據德市財教綜[2014]9號下達全媒體轉型升級數字化平臺建設項目經費 50.00
            其他文化體育與傳媒支出 20.00
207 99 99   214501       市日報社辦公樓節能改造項目實施綠色通道資金 20.00
“三公”經費統計報表
2016年市級部門因公出國(境)費統計表(預算)
填報單位: 單位:萬元
因公出國(境) 團組名稱 本單位參團人數(人) 資金來源
合計 財政撥款 其他資金
當年安排 上年結余 當年安排 上年結余
合  計              
一、國際學術會議              
  ……            
二、國際科技研討會              
  ……            
三、國際招商引資活動              
  ……            
四、國際文化交流活動及體育賽事參賽              
  ……            
五、境外培訓及業務考察活動              
  ……            
六、其他因公出國(境)活動              
  ……            
2016年市級部門公務接待費統計表(預算)
填報單位: 單位:萬元
公務接待 資金來源
合計 財政撥款 其他資金
當年安排 上年結余 當年安排 上年結余
合  計 2     2  
一、外事活動接待          
二、大型活動接待          
三、省際交流合作接待          
四、國內招商引資接待          
五、其他接待 2     2  
2016年市級部門公務用車購置及運行維護費統計表(預算)
填報單位: 單位:萬元
公務用車購置及運行  擬新購數量
(輛) 
 合計數量(輛)  資金來源
合計 財政撥款 其他資金
當年安排 上年結余 當年安排 上年結余
合  計     40     40  
一、公務用車購置              
其中:一般公務用車              
      執法執勤用車              
      特種專業技術用車              
二、公務用車運行維護費     40     40  
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